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收料作业仓库管理办法

   日期:2021-11-12     浏览:1    评论:0    
广西景鸿iso认证有限公司
核心提示:收料作业仓库管理办法□进料作业流程(如下)使用说明:使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1

收料作业仓库管理办法

□进料作业流程(如下)
使用说明:
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
1.供应商
1.1厂商填写验收单一式五联
2.点收
2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收
   2.2若数量正确于验收单上签收
2.3销订单档,编号登入进货日报表
   2.4验收单:第四联厂商存底,余送质管
3.检验
3.1 质管依进料检验规格表抽验
    3.2进料检验规格表:质管自存
4.记录
4.1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表;质管自存
4.2 允收签章
4.3 贴绿色允收票签
验收单:第一联质管
        第二联仓库
        第三联会计
        第五联采购
4.4采购销订单档
5.入库
5.1原物料入库,记入帐卡
5.2入电脑库存帐
5.3核对发票无误后,汇总送会计
使用说明:
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1.协作厂
(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)
2.点收
 (1)送到暂存区,仓库核对订单及点收
 (2)若数量正确于验收单上签收
(3)销订单档,编号登入进货日报表
(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管
3.检验
(1)质管依进料检验规格表抽验
(2)进料检验规格表:质管自存
4.记录
 (1)抽验结果记于物料入厂检验表
     物料入厂检验表;质管自存
 (2)允收签章
 (3)贴绿色允收票签
     验收单:第一联质管送生管
             第二联仓库
             第三联会计
             第五联采购
  (4)采购销订单档
  (5)生管销委外加工单
5.入库
  (1)半成品入库
  (2)核对发票无误后,汇总送会计
使用说明:
使用表单
    发票1联
 验收单5联
 订购单
 帐卡1张
 物料入厂检验表1张
 进料检验规格表1张
 物料退货通知单4联
1.供应商
 (1)厂商填写验收单一式五联
2.点收
(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收
(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管
    (3)销订单档,编号登入进货日报表
3.检验
  (1)质管依进料检验规格表抽验
  (2)进料检验规格表;质管自存
4.记录
 (1)抽验结果记于物料入厂检验表
 (2)判定拒收
(3)开物料退货通知单一式五联
(4)贴黄色拒收标签
(5)送科长签章
验收单:第一联质管
        第二联仓库
        第三联会计
        (作废)
        第五联采购
物料退货通知单
        第一联采购
        第二联仓库
        第三联生管
        第四联供应商
(6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
5.退回
(1)仓库根据验收单于进货日报表注销进料
(2)厂商点收
(3)厂商签收
(4)领回
使用说明:
使用表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1.供应商
1.1厂商填写验收单一式五联
2.点收
2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收
2.2若数量正确验收单上签收
     验收单;第四联厂商存底移送质管
2.3销订单档,编号登入进货日报表
3.检验
3.1质管依进料检验规格表抽验
3.2进料检验规格表;质管自存
4.记录
4.1抽验结果记于物料入厂检验表
    物料入厂检验表;质管自存
4.2判定拒收
4.3开物料退货通知单一式四联
4.4贴黄色拒收标签
4.5送科长签章
    验收单:第一联质管
            第二联仓库
            第三联会计
            (作废)
            第五联采购
物料退货通知单
            第一联采购
            第二联仓库
            第三联生管
            第四联供应商
    4.6生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
5.退回
 5.1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
     5.2厂商点收
  5.3厂商签收
  5.4领回
使用说明:
使用表单
发票1张
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程

供应商交货,填写验收单一式五联
1.检验
     1.1判定拒收
     1.2科长签核
     1.3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明原因
     1.4送经理审核
     1.5贴黄色标签
2.裁决
     2.1经理审核
         *若经理不在则开会决定
     2.2裁决特采
     2.3科长签核允收
         验收单:第一联质管
                 第二联仓库
                 第三联会计
                 第五联采购
3.入库
     3.1销订单档
     3.2入电脑库存帐
       3.3编号登入进货日报表
       3.4将的料入库,并记录于帐卡
       3.5核对发票无误后,送采购
       3.6发票采购处理后送会计
使用说明:
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
     ↓
供应商交货,填写验收单一式五联、发票
1.检验
     1.1判定拒收
     1.2科长签核
     1.3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因
     1.4送经理审核
2.全检判定
     2.1经理审核
         *若经理不在则开会决定
     2.2验收单送采购
     2.3验收单上注明采购与厂商协调结果
     2.4裁决全检
     2.5质管全检,并注明实际工时
         验收单:第一联质管
                 第二联仓库
                 第三联会计
                 (作废)
                 第五联采购
3.入库
     3.1仓库于验收单上填写实收数
     3.2销订单档
     3.3入电脑库存帐
     3.4编号登入进货日报表
     3.5将物料入库,并记录于帐卡
     3.6发票送采购处理
         *厂商作废重开,若厂商无法重开,则由会计开立折让单
     3.7退回旧发票、厂商重开新发票
     3.8核对发票无误后,汇总送会计

 
标签: 仓库
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